,承担的职责为城乡居民医疗保险参保登记、待遇报销,医保基金监管、定点医药机构管理、长护险医保政策宣传、资助困难群众特殊人群参保缴费、药品医疗服务价格监督管理、医疗救助、依申请医疗救助、公务员医疗补助等职责
南宁市青秀区医疗保障局于2019年2月28日挂牌成立,属于财政全额拨款行政单位,2020年6月内设机构为南宁市青秀区医疗保障服务中心,全额拨款公益一类事业单位。
1.2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:
(1)卫生健康支出3463.24万元,占支出总预算91.73%,比上年减少347.57万元,下降9.12%,主要原因是:人员五险一金基数的变动。
(2)社会保障和就业支出271.36万元,占支出总预算7.19%,比上年增加187.66万元,增长224.21%,主要原因是:人员五险一金基数的变动。
(3)住房保障支出40.76万元,占支出总预算1.08%,比上年减少2.50万元,下降5.78%,主要原因是:人员五险一金基数的变动。
2.2025年当年支出预算(不含补助县区支出),按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:
基本支出预算575.37万元,占支出预算15.24%,比上年减少42.40万元,下降6.86%。其中:
比上年减少36.80万元,减少6.51%,主要原因是:单位人员减少,工资福利支出预算相应减少。
比上年减少6.42万元,减少12.83%,主要原因是:单位人员减少,商品和服务支出预算相应减少。
比上年增长0.81万元,增长28.52%,主要原因是:退休人数增加,对个人和家庭的补助预算相应增加。
项目支出预算3200.00万元,占支出预算84.76%,比上年减少120.00万元,下降3.61%。其中:
(1)对社会保障基金补助1155.00万元,占项目支出总预算36.09%,
比上年增长206.36万元,增长242.32%,主要原因是:业务量增长。
(3)对个人和家庭的补助1753.48万元,占项目支出总预算54.80%,
结合2024年部门预算安排情况进行对比,就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。
2025年一般公共预算收入预算3775.37万元,比2024年预算3937.77万元减少162.40万元,同比下降4.12%。收入预算增减的主要原因是:一是单位人员减少;二是厉行节约,缩减经费开支。
2025年一般公共预算支出预算3775.37万元,比2024年预算3937.77万元减少162.40万元,同比下降4.12%。支出预算增减的主要原因是:一是单位人员减少;二是厉行节约,缩减经费开支。
2025年部门财政拨款收入预算3775.37万元,其中:一般公共预算收入预算3775.37万元,政府性基金预算收入预算0.00万元,国有资本经营预算收入预算0.00万元。
2025年部门财政拨款支出预算3775.37万元,其中:一般公共预算支出预算3775.37万元,政府性基金预算支出预算0.00万元,国有资本经营预算支出预算0.00万元。具体支出预算如下:
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算1.25万元,主要用于:缴纳行政单位离退休费用。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算2.40万元,主要用于:缴纳事业单位离退休费用。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算44.46万元,主要用于:缴纳机关事业单位基本养老保险。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算25.23万元,主要用于:缴纳机关事业单位职业年金。
社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)支出预算198.02万元,主要用于:缴纳财政代缴其他社会保险费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算3.74万元,主要用于:缴纳行政单位医疗。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算16.44万元,主要用于:缴纳事业单位医疗。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算26.78万元,主要用于:缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)支出预算1155.00万元,主要用于:城乡居民参保城区补助配套经费。
卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出预算1385.46万元,主要用于:城乡困难特殊人群医疗救助、医疗救助一站式及零星报销、依申请医疗救助。
卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)支出预算170.00万元,主要用于:本城区离退休、伤残军人的医疗费报销。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行(项)支出预算122.06万元,主要用于:行政运行。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算269.52万元,主要用于:一般行政管理事务。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)支出预算40.89万元,主要用于:医疗保障经办事务。
卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)支出预算273.34万元,主要用于:事业运行。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算40.76万元,主要用于:缴纳住房公积金。
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.50万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算1.50万元,公务用车购置费支出预算0.00万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.50万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算0万元。
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算1.50万元,比2024年预算1.50万元增加0.00万元,同比增长0.00%。其中:
1.因公出国(境)经费2025年预算0.00万元,比2024年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,原因主要是:无此项目预算。主要用于:与2024年持平。
2.公务接待费2025年预算1.50万元,比2024年预算1.50万元增加0.00万元,同比增长0.00%,原因主要是:预算金额不变。主要用于:与2024年持平。
3.公务用车购置费2025年预算0.00万元,比2024年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,原因主要是:无此项目预算。主要用于与2024年持平。
4.公务用车运行维护费2025年预算0.00万元,比2024年预算0.00万元增加0.00万元,同比增长0%,原因主要是:无此项目预算。主要用于:与2024年持平。
2025年本部门机关运行经费预算41.70万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2024年预算47.88万元,减少6.18万元,下降12.91%,原因主要是:一是单位人员减少;二是厉行节约,缩减经费开支。
2025年安排政府采购预算11.14万元,同比减少1.18万元万元,9.58%,原因主要是:本年度减少了其他印刷服务费用。其中,货物项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的0%;服务项目采购预算11.14万元,占政府采购预算的100%。
截至2024年12月31日,从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是是无其他用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套),主要是无大型设备。
2025年纳入预算绩效目标管理的项目10个,涉及金额3200万元,其中:一般公共预算支出3200万元,。
2.村(社区)级医保经办服务点专(兼)职医保经办人员,预算金额14.52万元。其中:一般公共预算支出14.52万元。
3.城乡居民医保城区补助配套经费,预算金额1155万元。其中:一般公共预算支出1155万元。
4.聘请第三方机构进行医保基金全覆盖检查,预算金额40万元。其中:一般公共预算支出40万元。
5.印刷医保相关表格宣传资料,预算金额11万元。其中:一般公共预算支出11万元。
6.资助困难群众参保补助和医疗费报销的医疗救助经费,预算金额1385.46万元。其中:一般公共预算支出1385.46万元。
7.南宁市本级一至六级伤残军人及离休干部医疗费用超支部分,预算金额170万元。其中:一般公共预算支出170万元。
9.资助困难群众参加城乡居民基本医疗保险城区本级财政补助,预算金额198.02万元。其中:一般公共预算天选支出198.02万元。
10.特殊困难人员投保惠邕保资金,预算金额200万元。其中:一般公共预算支出200万元。
请结合本部门工作实际,对专业性较强名称进行解释。根据财政部及自治区财政厅有关文件要求,专业名词解释部分必须有内容,不能留空或者写“无”。例如:(新增默认名词)
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。